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职位描述
1、 建立内部审计管理制度,规范审计流程;加强风险管控,防范风险;
2、编制年度审计工作计划并根据审计计划开展审计工作,按要求出具内部审计报告;
3、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况;
4、配合公司授权的外审单位对公司进行的有关审计;
5、负责公司内部审计资料的整理、归档和保管。
任职要求:
1、本科及以上学历,财会、审计相关专业;
2、具有五年及以上内控或内审管理工作经验,熟悉企业内控体系建设与管理,熟悉有关的法律、法规;
3、 具备组织协调能力。
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