工作描述:负责内部审计部门整体工作,发挥内部审计职能,改进完善经营管理活动,提升企业价值。负责制定公司的风险管理工作计划,审计工作计划,内部控制计划,组织公司审计工作的开展,复核审计报告,负责公司法律合规事务,负责公司政府监管报告提交。接受公司董事会和监事会委任,进行专项审计。
具体工作内容:
1)制定公司内部审计年度工作计划
2)接受董事会和监事会委任,进行专项审计,具体包括:反洗钱审计
3)进行常规审计,包括财务费用审计,销售流程审计,客户服务审计等
4)进行公司内控体系建设
5)提交监管当局所需审计报告